
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,手工賬,同一企業(yè),已收發(fā)票和未收發(fā)票暫估入賬的其他應(yīng)付款可以計(jì)在同一頁明細(xì)賬上嗎?怎樣區(qū)分?
答: 該單獨(dú)設(shè)立暫估明細(xì)科目。
我接手賬目的時(shí)候,原來就有一筆其他應(yīng)付款-暫估入賬貸方有余額,當(dāng)時(shí)的借方記的是原材料,我怎么能沖平了呀
貨已經(jīng)收到了,發(fā)票沒有到,怎么暫估入賬呢?是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢,求會計(jì)分錄
你好老師,公司收到兩百多萬的苗木普票,19年4月份的,該票是老板前兩年用私賬付的,現(xiàn)在要入賬,我掛老板往來其他應(yīng)付款對嗎?
請問一下,企業(yè)其他應(yīng)付款應(yīng)付股東款轉(zhuǎn)增資本,企業(yè)可以收據(jù)入賬,作收到股東實(shí)繳款嗎?還是要走銀行流水?


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2020-04-22 10:21
吳少琴老師 解答
2020-04-22 10:22
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2020-04-22 10:23
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2020-04-22 10:24
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2020-04-22 10:35
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2020-04-22 10:43