
貨已經(jīng)收到了,發(fā)票沒(méi)有到,怎么暫估入賬呢?是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢,求會(huì)計(jì)分錄
答: 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷(xiāo)了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷(xiāo),然后根據(jù)發(fā)票入賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,以前交社保,掛的是其他應(yīng)付款單位往來(lái),現(xiàn)在做暫估入賬的時(shí)候是掛其他應(yīng)付款單位往來(lái)還是應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付人民幣
答: 掛應(yīng)付賬款暫估這里就可以了
公司全年材料暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我所有應(yīng)付賬款,跟其他應(yīng)付款,還有其他應(yīng)收(法人)的轉(zhuǎn)賬都不夠材料款該怎么辦?
我接手賬目的時(shí)候,原來(lái)就有一筆其他應(yīng)付款-暫估入賬貸方有余額,當(dāng)時(shí)的借方記的是原材料,我怎么能沖平了呀
老師 麻煩問(wèn)一下 公司項(xiàng)目部租房 會(huì)計(jì)分錄是記到其他應(yīng)付款 還是應(yīng)付賬款呢?麻煩老師啦
預(yù)付房租預(yù)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄,用哪個(gè)科目,是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款


鄧超 追問(wèn)
2017-08-11 16:18
鄒老師 解答
2017-08-11 16:19