
貨已經(jīng)收到了,發(fā)票沒有到,怎么暫估入賬呢?是掛應付賬款還是其他應付款呢,求會計分錄
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,以前交社保,掛的是其他應付款單位往來,現(xiàn)在做暫估入賬的時候是掛其他應付款單位往來還是應付賬款暫估應付人民幣
答: 掛應付賬款暫估這里就可以了


鄧超 追問
2017-08-11 16:18
鄒老師 解答
2017-08-11 16:19