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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-09 15:45

這你查一下,是不是帳上記的有錯(cuò)誤?找到原因,

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-09 15:56

錯(cuò)誤肯定是沒有老師。只是現(xiàn)在都是墊資階段,法人很多是用他自己的錢用的,材料都是買的私人的,發(fā)票我們自己去代開的。怎么辦

玲老師 解答

2020-04-09 16:03

個(gè)人可以去稅務(wù)局代開,正常是銷售方去代開發(fā)票

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-09 16:12

主要是公司建筑材料基本向私人購買的??!然后就是都是老板支付給對(duì)方,法人沒有把款轉(zhuǎn)入公賬,所以就完成這個(gè)現(xiàn)象了啊!我也可以做應(yīng)付賬款欠款的是吧!

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-09 16:12

這與暫估不矛盾是吧!

玲老師 解答

2020-04-09 16:14

實(shí)際收到材料了,沒有發(fā)票,暫估入賬是正確的,

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-09 16:15

那我匯算清繳前材料票開回來了呢?我也可以做應(yīng)付賬款欠款的是吧!

玲老師 解答

2020-04-09 16:21

匯算清繳前材料票開回來了就可以稅前扣除了  可以欠款的

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相關(guān)問題討論
這你查一下,是不是帳上記的有錯(cuò)誤?找到原因,
2020-04-09 15:45:12
你好,做相反分錄 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
2016-11-12 17:39:27
可以的 啊
2017-10-02 08:00:59
你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-12-20 13:29:26
你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-12-20 13:29:34
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