
沖紅上個(gè)月發(fā)票,開具了一張正確的。這個(gè)月賬務(wù)處理,是不是先做一筆紅字憑證,再做一筆重新開具的正確憑證,重新開具的發(fā)票金額都是一致,就是信息有誤,成本還需要紅字沖嗎
答: 你好,成本不用紅沖,收入其實(shí)是一正一負(fù),
我去年銷售一批貨物,發(fā)票沒到,當(dāng)時(shí)在三級(jí)帳上暫估了,成本按著暫估金額出了,但是憑證沒做暫估入庫(kù)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我今年會(huì)算清繳應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,您做了成本出庫(kù)的賬務(wù)處理了沒?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)下暫估成本入賬已季報(bào)。現(xiàn)在回的發(fā)票與暫估成本之間差了六分錢。發(fā)票金額比暫估成本少了六分錢?如何賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,這個(gè)金額是六分。


hyqq007 追問(wèn)
2019-03-22 16:50
冰兒老師 解答
2019-03-22 17:51