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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-23 11:50

你可以先按照原來余額建賬,之后把這2個余額分別都轉到應交稅費――未交增值稅,這樣就平了

Grace~ 追問

2019-03-23 14:24

那分錄怎么寫呀,是分開兩個寫嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-23 14:58

你好,借應交稅費-未交增值稅    貸 應交稅費-已經(jīng)稅                              借應交稅費-銷項稅   貸應交稅費-未交增值稅

Grace~ 追問

2019-03-23 15:24

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-03-23 16:12

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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相關問題討論
你可以先按照原來余額建賬,之后把這2個余額分別都轉到應交稅費――未交增值稅,這樣就平了
2019-03-23 11:50:09
你根據(jù)你們會計之前的期末數(shù)據(jù)作為你的建賬的期初數(shù),不要亂改 要把賬銜接起來。 一般是進項 銷項 進項轉出 轉出未交增值稅沒有余額 其他的有都是正常 的 你把賬建好后如果要調整在新的賬里調整
2019-03-26 17:46:39
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好!不是 增值稅期末余額=銷項稅貸方發(fā)生額-(進賬稅借方發(fā)生額-進項稅轉出貸方發(fā)生額)-期初留抵稅額
2019-01-18 11:56:12
你好! 年末余額需要轉入投資收益了
2018-10-25 20:50:26
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