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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 14:29

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

淺影 追問(wèn)

2019-03-25 14:33

那現(xiàn)在我不想動(dòng)報(bào)表,肯定要和以前金額對(duì)起,那差額如何處理

鄒老師 解答

2019-03-25 14:42

你好,差額就是第二筆分錄原材料與第一筆分錄原材料金額的差額啊

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-03-25 14:29:56
老師,很著急,希望早點(diǎn)解惑
2018-07-13 08:28:24
您好,這部分差額直接轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售成本即可。
2016-11-10 20:05:54
今年3月份進(jìn)行的暫估入庫(kù),到11月收到發(fā)票,實(shí)際收到的發(fā)票金額比暫估入庫(kù)的金額小,而且這么多個(gè)月已經(jīng)把暫估的數(shù)量全部發(fā)出了,也就是說(shuō)現(xiàn)在這項(xiàng)材料的庫(kù)存是0,請(qǐng)問(wèn)各位,這個(gè)要如何處理?
2015-11-18 14:50:32
您好!這個(gè)你可以根據(jù)合同,或者付款金額或者市價(jià)來(lái)做。
2018-07-23 10:20:49
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