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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-25 14:29

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

淺影 追問

2019-03-25 14:33

那現(xiàn)在我不想動報表,肯定要和以前金額對起,那差額如何處理

鄒老師 解答

2019-03-25 14:42

你好,差額就是第二筆分錄原材料與第一筆分錄原材料金額的差額啊

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-03-25 14:29:56
老師,很著急,希望早點解惑
2018-07-13 08:28:24
您好,這部分差額直接轉(zhuǎn)入銷售成本即可。
2016-11-10 20:05:54
今年3月份進行的暫估入庫,到11月收到發(fā)票,實際收到的發(fā)票金額比暫估入庫的金額小,而且這么多個月已經(jīng)把暫估的數(shù)量全部發(fā)出了,也就是說現(xiàn)在這項材料的庫存是0,請問各位,這個要如何處理?
2015-11-18 14:50:32
您好!這個你可以根據(jù)合同,或者付款金額或者市價來做。
2018-07-23 10:20:49
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