
去年的帳,前會計把辦公費、物業(yè)費計入應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,要怎么調(diào)整?
答: 你好 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 再借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
公司購買了商品房當(dāng)辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業(yè)費。付定金會計分錄:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 預(yù)付賬款交物業(yè)費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
答: 您好,這個是對的,對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司收業(yè)主水費 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付水務(wù)局,借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計提稅費怎么做?
答: 你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和計提稅費(增值稅)分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅


香菇?jīng)? 追問
2019-03-25 16:39
答疑蘇老師 解答
2019-03-25 16:44
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2019-03-25 16:47
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2019-03-25 16:49
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2019-03-25 16:55
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2019-03-25 16:56
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2019-03-25 17:01
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2019-03-25 17:04
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2019-03-25 17:06