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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-25 20:07

1.企業(yè)應(yīng)將當月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 
借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 
貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 
2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 
借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 
貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 
3.當月上交本月增值稅時: 
借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 
貸記“銀行存款”科目。 
4.當月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 
借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 
貸記“銀行存款”科目。 
5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 
反映尚未抵扣的增值稅。 
“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。 
稅控盤48O元增值稅減免,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費用--稅控盤480

海鳥 追問

2019-03-25 20:16

老師,我沒看懂,你看看我寫的分錄對嗎?就是不知道如何將480減免的加進去

海鳥 追問

2019-03-25 20:16

莊老師 解答

2019-03-25 20:20

你好,可以這樣的處理,最后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費--未交增值稅

海鳥 追問

2019-03-25 20:23

48O減免稅款如何加進去,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

莊老師 解答

2019-03-25 20:39

購買時,借管理費用一稅控盤480,貸銀行存款480

莊老師 解答

2019-03-25 20:40

減免稅,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費用一稅控盤480

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1.企業(yè)應(yīng)將當月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當月上交本月增值稅時: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。 稅控盤48O元增值稅減免,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費用--稅控盤480
2019-03-25 20:07:12
您好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2018-04-17 17:24:02
您好!你是一般納稅人還是小規(guī)模
2018-03-02 10:29:33
你好!這個計入到借管理費用—辦公費 貸銀行存款 減免的時候,借營業(yè)外收入—稅收減免 貸管理費用—辦公費。
2021-08-20 10:07:15
您好,抵減的時候結(jié)轉(zhuǎn) 借:未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免
2021-01-05 16:27:31
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