
請問我7月有筆分錄,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-A公司,7月末管理費(fèi)用就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。現(xiàn)在我想把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到法人B,請問怎么做分錄
答: 你是要把其他應(yīng)付款—A公司換為B嗎
籌建期買了稅控盤,是借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借:本年利潤 貸管理費(fèi)用——開辦費(fèi)?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
老師,今年1_5月之前會計計提個保社保時用錯了科目,借管理費(fèi)用-個人社保貸其他應(yīng)付款-個人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
老師!老板私戶出去的錢!卻拿來一大堆開著企業(yè)抬頭的發(fā)票說當(dāng)費(fèi)用!那這樣的話,外賬怎么記才合理?是不是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-某某總啊
老師,我去年做了一個借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖回來可以嗎


白開水@葉葉 追問
2019-03-25 22:01
鄒老師 解答
2019-03-25 22:04