
應交稅費增值稅明細數(shù)據(jù)對不上申報表,是否分錄錯誤了
答: 您好,分錄管理費用貸方借方紅字登陸。
應繳增值稅明細賬數(shù)額與申報表數(shù)據(jù)對不上,相差280,支付稅控盤維護費是否做錯了
答: 關(guān)于金稅盤的減免分錄沒有錯,主表數(shù)據(jù)也是對的,如果賬面金額與申報數(shù)據(jù)有差280的話,看看是不是少做了一筆分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
負責人給了我一份應交稅費底稿和10 11 12月份的納稅申報表,讓我填應交增值稅明細表,里面有兩個表格,第一個是應交增值稅明細表(賬面數(shù)),第二個是應交增值稅明細表(申報表數(shù)),請問我要怎么填呢?
答: 你好,同學。 你按申報數(shù)據(jù)去填寫就可以的。


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2019-03-27 13:51
小黎老師 解答
2019-03-27 13:51
佚名 追問
2019-03-27 13:52
小黎老師 解答
2019-03-27 14:10
佚名 追問
2019-03-27 17:10
小黎老師 解答
2019-03-27 17:24
佚名 追問
2019-03-27 17:25
小黎老師 解答
2019-03-27 19:49
佚名 追問
2019-03-28 10:20
小黎老師 解答
2019-03-28 10:27