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送心意

趙俊鴿老師

職稱,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-03-27 17:48

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出就做固定資產(chǎn)清理。轉(zhuǎn)入時以凈值轉(zhuǎn)入,所有者權(quán)益需轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余中

楓兒 追問

2019-03-27 17:53

謝謝老師,麻煩問一下有固定資產(chǎn)折舊還需要繼續(xù)提嗎?還是可以不提了

楓兒 追問

2019-03-27 17:55

有些固定資產(chǎn)這兩年買的,折舊還沒有提完的,怎么處理

趙俊鴿老師 解答

2019-03-28 15:01

有固定資產(chǎn)沒提完折舊就需要計(jì)提折舊

楓兒 追問

2019-03-28 15:30

那如果提完折舊了,現(xiàn)在只有殘值,大概就是幾百元左右,這些也要入到固定資產(chǎn)中嗎?

趙俊鴿老師 解答

2019-03-28 17:39

以固定資產(chǎn)核算的就需要入固定資產(chǎn)

楓兒 追問

2019-03-28 17:58

如果我單位買入這些固定資產(chǎn) ,有些殘值小的可以不用入固定資產(chǎn)

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固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出就做固定資產(chǎn)清理。轉(zhuǎn)入時以凈值轉(zhuǎn)入,所有者權(quán)益需轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余中
2019-03-27 17:48:45
你好,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到哪里呢 轉(zhuǎn)入的時候已經(jīng)折舊的就不用轉(zhuǎn)了
2019-01-14 17:54:48
應(yīng)該要轉(zhuǎn)入事業(yè)賬上,按凈值借:固定資產(chǎn) 貸 固定基金
2019-03-28 15:22:40
你好,計(jì)入營業(yè)外收入
2019-03-28 13:30:31
你好,我這里給你提供一個完整會計(jì)分錄。事業(yè)單位社保的繳納,用應(yīng)付職工薪酬用來核算單位負(fù)擔(dān)的部分,個人負(fù)擔(dān)的部分要計(jì)入其他應(yīng)付款 完整的賬務(wù)處理: 收到財(cái)政撥款,借:銀行存款10000,貸:財(cái)政撥款收入10000 1、計(jì)提部分 單位計(jì)提社保,借:事業(yè)支出——基本支出——社會保障繳費(fèi)1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬——相應(yīng)險種1000 單位計(jì)提工資: 借:事業(yè)支出——基本支出——基本工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、發(fā)放職工工資時扣除個人負(fù)擔(dān)社保部分: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保公積金(個人應(yīng)承擔(dān)的社保及公積金部分) 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交個人所得稅(個人工資和福利等應(yīng)代扣代繳個稅部分) 銀行存款 工資發(fā)放完畢,繳納社保時的應(yīng)作如下分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保公積金 其他應(yīng)付款——社保公積金 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-09-07 08:46:02
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