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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-28 09:59

這些都需要發(fā)票才可以入賬,不然清不了他的借款

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分錄是錯的,其他應(yīng)收代扣社保和公積金屬于代收代付不計入費用,你可以做借管理費用負數(shù) 貸其他應(yīng)收款代扣個人社保負數(shù)。
2020-01-13 10:03:59
你好,個人社保先計入其他應(yīng)收款,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個人社保費,貸銀行存款,
2019-09-17 00:04:58
你好 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2020-07-11 17:54:20
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