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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-29 11:31

走應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

佳佳 追問

2019-03-29 14:32

當(dāng)時入了賬了,我月底的時候才考慮抵不抵扣,不抵扣的金額 做借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,代:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,下個月認證的時候在做相反的分錄是這樣嗎

逸仙老師 解答

2019-03-29 14:38

既然入賬了,再這樣做是對的

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走應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2019-03-29 11:31:01
您好!1,可以的。2,您計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅),不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2016-04-13 14:31:23
你好,不需要的,形成留抵稅額就可以了。只有發(fā)票成本入賬,但沒有認證的發(fā)票,才需要計入待抵扣進項稅額。
2019-04-13 23:26:45
您好!次月初認證抵扣后 再結(jié)轉(zhuǎn)到 進項稅額的。
2021-02-23 17:01:10
您好, 待認證進項稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-18 14:51:37
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