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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-31 10:04

不對 沒認證記待認證  認證了借進項 貸待認證進項

都是我 追問

2019-07-31 10:12

會計主管讓我上月把沒認證的防盜待抵扣進項稅

都是我 追問

2019-07-31 10:14

放到

都是我 追問

2019-07-31 10:17

老師在嗎

玲老師 解答

2019-07-31 10:20

那不對   錯的 按我給你說的分錄 做

都是我 追問

2019-07-31 10:26

我是先算的稅負率,然后本月按稅負率將需要認證的進項稅計入應交稅費-進項稅里了,然后本月不需要認證的就放到應交稅費-待抵扣進項稅了,  等下月需要把認證的進項稅再由應交稅費-待抵扣進項稅轉到應交稅費-進項稅里面,月末再結轉的差額

玲老師 解答

2019-07-31 10:32

我說的是科目用錯了 沒說別的  要按正確的科目

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應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉出未交增值稅 3個不需要結轉平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
您好,不是一個科目的。就是原來沒認證的進項稅發(fā)票,認證了。
2017-04-08 14:56:40
待抵扣的進項稅是已經認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
你好 1;借:應交稅費——應增(銷)貸:應交稅費——應增(進)貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 2;借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅; 待抵扣進稅等抵扣時;借,應交稅費——應增進,貸,應交稅費——待抵扣進項稅額
2020-06-01 19:56:29
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