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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-03-29 14:38

計提借:銷售費(fèi)用  貸:應(yīng)付賬款 
收票借:應(yīng)交稅費(fèi)  貸:應(yīng)付賬款 
付錢:借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款

幽默的酸奶 追問

2019-03-29 16:32

老是您好,1.我們收到票據(jù),是不是要沖減之前的 借:銷售費(fèi)用  貸:應(yīng)付賬款?   2.收到發(fā)票之后,借:銷售費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:  應(yīng)付賬款            您看這樣的內(nèi)賬是否合理

小云老師 解答

2019-03-29 16:55

1.沖不沖都可以,不沖就按我那個分錄,沖就按你后面這個分錄 
2.合理的

幽默的酸奶 追問

2019-03-29 17:24

老師您好,我們還有一個問題是,1.代理商不開票給我們,我們是計提:銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款     付款時分錄,借應(yīng)付賬款  貸:銀行存款     2.代理商開票不是若不是開6%而是開3%的稅點(diǎn)給我們,我們會多收服務(wù)費(fèi)*7% 開票情況:收到3%,補(bǔ)稅7%。會計分錄如下。如果按照不沖的分錄,是不是借應(yīng)付賬款會增加進(jìn)項(xiàng)稅的金額? 
計提,案例如下 
借:銷售費(fèi)用  980 
貸:應(yīng)付賬款  980 
 
收到發(fā)票后 
借:銷售費(fèi)用   -980 
貸:應(yīng)付賬款   -980 
 
收到代理商開票3% 多開票情況 
借:銷售費(fèi)用 951 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)   29 
貸:應(yīng)付賬款 980 
支付代理商款項(xiàng),收益計入其他業(yè)務(wù)收入? 
借:應(yīng)付賬款 980 
   貸:銀行存款 =980-980*0.07=911.4 
      其他業(yè)務(wù)收入    68.6

小云老師 解答

2019-03-29 17:57

不好意思,沒明白你的意思,你給錢別人為什么反而算收入

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預(yù)付費(fèi)用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
2018-11-21 15:30:35
可以的
2016-04-12 14:07:24
請將具體的業(yè)務(wù)背景介紹一下?我的理解是這個分錄有問題的。
2019-04-09 11:52:13
分錄都是對的,同學(xué)。沒有問題了
2019-07-28 17:03:31
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
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