
上個(gè)月有增值稅留底,這月要交增值稅怎么做分錄,金額怎么算
答: 你好,金額就是銷(xiāo)項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
上個(gè)月有留底稅金3000,這個(gè)月增值稅要交5000,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提分錄?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!我想問(wèn)一下沖上個(gè)月留底稅額分錄怎么做?注:我上個(gè)月記的應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出多交增值稅)借方,這個(gè)月仍有留底稅額
答: 你好 有留底稅額不用另外做分錄的。這月有需要繳納的稅就自動(dòng)沖減了。


小桃兒 追問(wèn)
2019-04-01 11:44
蒙蒙 解答
2019-04-01 11:46