
老師,你好!我想問(wèn)一下沖上個(gè)月留底稅額分錄怎么做?注:我上個(gè)月記的應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出多交增值稅)借方,這個(gè)月仍有留底稅額
答: 你好 有留底稅額不用另外做分錄的。這月有需要繳納的稅就自動(dòng)沖減了。
老師 沖銷上期 上期留底的會(huì)計(jì)分錄怎么編寫(xiě)。上期留底 5929.36本期應(yīng)交193.68實(shí)際應(yīng)該留底 不用交增值稅 5735.68借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 38,131.42 貸;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 37,937.74 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 193.68 0.00 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 193.68 貸:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 未交增值稅 193.68
答: 你不用繳納增值稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月有留底稅額,這月扣除留底后還需要繳稅,那么這月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),我這邊做借應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 做完分錄后 應(yīng)交增值稅差留底稅額 ,哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了呢?
答: 您的分錄錯(cuò)誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


李言言 追問(wèn)
2020-05-10 14:11
答疑蘇老師 解答
2020-05-10 14:33