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于2019-04-01 11:34 發(fā)布 ??3725次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-04-01 11:36
實際取得發(fā)票時,紅沖暫估分錄,再按實際取得的發(fā)票金額重新編制分錄。
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暫估(其他應(yīng)付款怎么沖賬)?
答: 實際取得發(fā)票時,紅沖暫估分錄,再按實際取得的發(fā)票金額重新編制分錄。
紅沖暫估款時可以這樣嗎?借:應(yīng)付賬款--暫估款 貸:其他應(yīng)付款--**
答: 你好!可以的,可以這樣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年有其他應(yīng)付款-暫估 , 這個該怎么沖掉?
答: 得搞清楚這個是怎么產(chǎn)生的?
去年做賬的時候,拿到成本發(fā)票沖暫估,貸方做的其他應(yīng)付款-a,(借:應(yīng)付賬款-暫估材料款 貸:其他應(yīng)付款-a)但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款-a余額在貸方,該如何調(diào)整?
討論
其他應(yīng)付款——暫估,這個科目是什么意思?要怎么沖掉?
2021年借管理費用 貸其他應(yīng)付款——暫估 2022年要把暫估沖銷 分錄怎么處理?
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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