
報銷管理費用9400沖借款10000,分錄怎么寫。
答: 你好,之前的借款是 借其他應(yīng)收款10000 貸銀行存款 現(xiàn)在報銷 借 管理費用9400 現(xiàn)金/銀行存款600 貸 其他應(yīng)收款10000
職工教育經(jīng)費取得的專票有進項稅如何做分錄,借:管理費用 -職工教育費 9400 應(yīng)交進項稅600貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 借:應(yīng)付職工薪酬10000,貸:銀行存款10000 是這樣嗎
答: 同學你好,對的,這個分錄正確,老師再看一下發(fā)票確認一下。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一份已認證入賬發(fā)票被作廢了,現(xiàn)需進項轉(zhuǎn)出,假設(shè)在6月入賬時借管理費用9400,進項稅額600,貸記應(yīng)付賬款10000;現(xiàn)在轉(zhuǎn)出時做借管理費用-9400,應(yīng)付賬款10000,貸記進項稅轉(zhuǎn)出600;這樣可以嗎?
答: 假設(shè)在6月入賬時借管理費用9400,進項稅額600,貸記應(yīng)付賬款10000;現(xiàn)在轉(zhuǎn)出時做借管理費用-9400,應(yīng)付賬款10000,貸記進項稅轉(zhuǎn)出600可以的


jia jia 追問
2019-04-02 11:04
紫藤老師 解答
2019-04-02 11:07
jia jia 追問
2019-04-02 20:19
紫藤老師 解答
2019-04-02 21:03