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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-02 11:02

你好,之前的借款是 
借其他應(yīng)收款10000 
貸銀行存款 
 
現(xiàn)在報銷 
借 管理費用9400 
    現(xiàn)金/銀行存款600 
貸 其他應(yīng)收款10000

jia jia 追問

2019-04-02 11:04

老師還沒還公司6000呢借方為啥要記600呢,老師在不

紫藤老師 解答

2019-04-02 11:07

你好,10000-9400=600,如果沒有還 
 
 
借 管理費用9400 
 
貸 其他應(yīng)收款9400

jia jia 追問

2019-04-02 20:19

老師太感謝您了

紫藤老師 解答

2019-04-02 21:03

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦

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你好,之前的借款是 借其他應(yīng)收款10000 貸銀行存款 現(xiàn)在報銷 借 管理費用9400 現(xiàn)金/銀行存款600 貸 其他應(yīng)收款10000
2019-04-02 11:02:11
同學你好,對的,這個分錄正確,老師再看一下發(fā)票確認一下。
2021-08-30 17:51:30
你好 這是2000是消費的還是沖值 的 ?
2020-05-14 10:08:27
假設(shè)在6月入賬時借管理費用9400,進項稅額600,貸記應(yīng)付賬款10000;現(xiàn)在轉(zhuǎn)出時做借管理費用-9400,應(yīng)付賬款10000,貸記進項稅轉(zhuǎn)出600可以的
2017-09-06 14:50:17
你好,您的分錄處理正確
2019-01-21 10:27:29
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