
房租是12萬的,當(dāng)時暫估的時候估多了,估了20萬,怎么辦
答: 去年的嗎?發(fā)票到了沒有,
原料暫估沖銷后還有5000多的余額,就原因是當(dāng)初暫估時候多估計了,怎么辦?
答: 把多暫估的5000多做相反分沖銷就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
答: 借應(yīng)付賬款 2萬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,


慧子 追問
2019-04-02 16:27
答疑郭老師 解答
2019-04-02 16:30
慧子 追問
2019-04-03 13:18
答疑郭老師 解答
2019-04-03 13:38
慧子 追問
2019-04-03 14:16
答疑郭老師 解答
2019-04-03 14:28
慧子 追問
2019-04-03 14:30
答疑郭老師 解答
2019-04-03 14:35