亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-04-13 10:06

借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,

梓馨 追問

2021-04-13 10:14

直接這樣做您看行不,先紅沖:借:管理費用-服務費(紅字)貸:應付賬款(紅字),然后收到的票正常做賬,最后借:未分配利潤(紅字)貸:管理費用—服務費(紅字)

maize老師 解答

2021-04-13 10:20

不能,這個以前年度損益調整,代替之前管理費用,做這個就不做管理費用,

上傳圖片 ?
相關問題討論
借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
2021-04-13 10:06:35
你好 之前暫估的分錄咋做的
2021-04-13 10:01:24
你好,暫估的材料下個月就要原數(shù)沖回,等收到發(fā)票再按照發(fā)票金額重新計入
2019-05-07 20:10:40
同學你好 沖的是一萬然后按照一萬的發(fā)票再做
2021-09-17 14:03:52
你好,不需要沖掉,少做部分直接補上,借以前年度損益調整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
2021-03-23 13:58:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...