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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-03 09:45

你好,增值稅留底金額=上期留底金額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額>0時(shí)金額為留底稅額

苗子 追問(wèn)

2019-04-03 09:48

假如我公司上月留底10萬(wàn),本月銷(xiāo)項(xiàng)20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn),那么本月留底多少呢?謝謝

紫藤老師 解答

2019-04-03 09:50

你好,增值稅留底金額=10+30-20=20

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你好,增值稅留底金額=上期留底金額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額>0時(shí)金額為留底稅額
2019-04-03 09:45:51
您好,2019年4月1日起,我國(guó)開(kāi)始全面試行留抵退稅制度,不再區(qū)分行業(yè),只要增值稅一般納稅人符合規(guī)定的條件,都可以申請(qǐng)退還增值稅增量留抵稅額。
2022-03-22 19:03:58
你好 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=117/1.17*17%=17萬(wàn) 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.8-6.8*50/(50+117/1.17) 所以應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額——可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-12-20 22:20:17
你好, 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)留抵稅額在進(jìn)稅額中,按銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 留抵稅額下期在銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,不需要做分錄
2021-12-28 19:49:16
實(shí)際繳納的增值稅除以不含稅收入
2019-04-10 20:05:53
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