
增值稅申報(bào)表中留底金額為100做賬系統(tǒng)中的增值稅留底金額為320兩者不一致,應(yīng)該怎么調(diào)整。具體分錄怎么做?
答: 借:管理費(fèi)用 220 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)220
國稅系統(tǒng)留底稅額和公司賬留底稅額不一致,公司留底比國稅系統(tǒng)多42萬,怎么做賬調(diào)整?
答: 您好,您這個需要按月逐月核對
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,4月初接手增值稅金蝶賬上借方余額3244.06,申報(bào)系統(tǒng)4月初留底數(shù)為零?,F(xiàn)在年末結(jié)賬,申報(bào)系統(tǒng)增值稅年末留底數(shù)剛好少了這筆金額,該怎么調(diào)整,保持金蝶賬上和申報(bào)系統(tǒng)一致呢?這個是什么原因造成的?沒有查到原因
答: 您好,一般情況下,借:主營業(yè)務(wù)成本,3244.06,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3244.06。有可能是不應(yīng)該抵扣的增值稅,抵扣了,或者應(yīng)該抵扣的增值稅,賬上做了,但是實(shí)際申報(bào)時,沒有做抵扣處理。


永不言棄&木林森 追問
2019-01-16 12:45
江老師 解答
2019-01-16 14:41
永不言棄&木林森 追問
2019-01-16 21:46
江老師 解答
2019-01-17 12:03