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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-16 12:30

借:管理費(fèi)用   220 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)220

永不言棄&木林森 追問

2019-01-16 12:45

可以記入管理費(fèi)用么

江老師 解答

2019-01-16 14:41

這個(gè)只能計(jì)入管理費(fèi)用處理

永不言棄&木林森 追問

2019-01-16 21:46

留底是不是需要做這樣的分錄 
借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)稅 
        應(yīng)交稅費(fèi)~待轉(zhuǎn)未交增值稅 
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅 
 
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 
      貸,應(yīng)交稅費(fèi)~待轉(zhuǎn)未交增值稅

江老師 解答

2019-01-17 12:03

這個(gè)是全年形成留抵增值稅的分錄,分錄是完全正確的

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借:管理費(fèi)用 220 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)220
2019-01-16 12:30:27
您好,您這個(gè)需要按月逐月核對(duì)
2019-05-10 12:19:47
您好,一般情況下,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,3244.06,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,3244.06。有可能是不應(yīng)該抵扣的增值稅,抵扣了,或者應(yīng)該抵扣的增值稅,賬上做了,但是實(shí)際申報(bào)時(shí),沒有做抵扣處理。
2020-01-07 21:03:57
你好,國(guó)稅留抵是多少,你賬上留抵是多少
2017-10-11 10:12:26
你好,是一致的
2019-04-10 11:19:41
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