請問公司買了好幾輛5000元的二手車,能直接做費(fèi)用 問
同學(xué)你好 盡量計入固定資產(chǎn)哦 答
老師,應(yīng)付的服務(wù)費(fèi),由于對方服務(wù)不好,扣除了1000元, 問
您好,直接寫因為服務(wù)不好,所以扣款,就可以 答
老師,加工廠,在建設(shè)中,收到一張發(fā)票,項目名稱為:購買 問
借在建工程 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 完工之后 借固定資產(chǎn) 貸在建工程 答
老師:小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答

本月銷項稅400,進(jìn)項稅50,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10,留底10(余額在借方 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10),減免稅款20(應(yīng)交稅金-減免稅款20),月底應(yīng)該怎樣做??
答: 同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項400 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項50 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅360 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅350 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅330 貸,應(yīng)交稅金-減免稅款20
上月增稅稅進(jìn)項留底稅額10000元,減免稅款480元,本月發(fā)生銷項稅50000元,進(jìn)項稅額35000元,結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅發(fā)生額如何計算?
答: 50000-35000-480-10000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:關(guān)于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”貸記:“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
答: 是的

