
如果現(xiàn)在預申報的銷項稅(按16%、10%申報),跟之后實際開出的原稅率發(fā)票數不一樣,這個怎么辦呢,有沒有什么風險呢?
答: 您好!你已經預申報了嗎?
如果現(xiàn)在預申報的銷項稅(按16%、10%申報),跟之后實際開出的原稅率發(fā)票數不一樣,這個怎么辦呢,有沒有什么風險呢?
答: 你好,如果之后數量金額不一樣,需要先沖紅未開票的預申報,之后的金額小的,沒問題,之后開票金額大的需要調整3月申報表的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個月申報稅的時候沒有16%和10%的稅率,全變成了13%和9%我該如何申報了,銷項稅出現(xiàn)了差額部分
答: 納稅人如果要申報以往16%或10%的應稅項目,可以分別填寫在13%項目或9%項目的相關欄次內。也就是申報原“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務”的,填寫在新申報表“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次;申報原“10%稅率的服務、不動產和無形資產”的,填寫在新申報表“9%稅率的服務、不動產和無形資產”相應欄次。
這邊賬戶錢不夠了,發(fā)票也不夠開,能不能在賬上確定好未開票收入,和銷項稅,下個月開了發(fā)票再申報稅,也就是報稅的時候不按未開票收入申報了
我賬上5月營收加銷項稅總共2.133.499.71 開票2257095.76 開票的一部分就是稅局要求我補開之前的發(fā)票1453724.63 我現(xiàn)在申報表怎么填寫啊
當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不


小芝麻 追問
2019-04-03 14:43
徐阿富老師 解答
2019-04-03 14:45
小芝麻 追問
2019-04-03 14:46
徐阿富老師 解答
2019-04-03 14:47