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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-04 10:08

你好,你19年匯算清繳做完了

vivian 追問

2019-04-04 10:12

18年的匯算清繳沒有做呢,這個不明白,跟匯算清繳有什么關(guān)系嗎?我18年盈利的,我在最后一個季度季報的時候去的大廳,手寫申報表把以前年度虧損填寫進(jìn)去,然后申報的季報,就沒有繳納所得稅

小惑老師 解答

2019-04-04 10:35

你只有做了匯算清繳才能帶出去年虧損金額,那會是因?yàn)槟阕霎?dāng)年匯算,稅務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)有虧損的數(shù)額了。

vivian 追問

2019-04-04 10:37

那我19年第一季度正常預(yù)交所得稅,第二季度等匯算清繳之后,還是可以繼續(xù)彌補(bǔ)之前一季度沒有能帶出的虧損值嗎?

小惑老師 解答

2019-04-04 10:43

是的,做完匯算就可以把虧損數(shù)帶出來了??梢栽诙径葧r進(jìn)行彌補(bǔ)

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相關(guān)問題討論
不會的,可以先彌補(bǔ)虧損
2019-06-29 19:53:50
你好,你19年匯算清繳做完了
2019-04-04 10:08:23
你好,二季度不需要繳納所得稅。
2019-07-09 15:14:41
您好,可以彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)。
2020-03-26 16:15:42
你好,這個數(shù)據(jù)是稅務(wù)局系統(tǒng)自動調(diào)取的,沒法填寫的
2019-10-08 14:54:52
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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