
有1300元應(yīng)交增值稅免征增值稅年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何出分錄
答: 這個(gè)也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))1300
到年底,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個(gè)科目到年底時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年中沒(méi)有做過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅科目的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,年底如何做結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 年底需要結(jié)轉(zhuǎn)處理 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、同時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

