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月月老師

職稱中級會計師

2019-04-06 20:12

你好,有留底不需要做憑證。

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你好,有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
你好 借? 應收負數(shù)? 貸收入負數(shù)? 應交稅費負數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
舉例 未認證的發(fā)票:借原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應付賬款
2019-07-30 20:37:38
您好!凡購進貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯(lián),   借:原材料等    應交稅金——應交增值稅(進項稅額)    貸:銀行存款等 如在收到抵扣聯(lián),但沒在收到的月份進行認證的,也應作上述收到抵扣聯(lián)時的同樣分錄,同時在備查薄上注明“待認證”字樣。
2016-03-25 13:48:36
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