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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-03-09 21:26

你好
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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你好 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-03-09 21:26:57
你好 借? 應(yīng)收負數(shù)? 貸收入負數(shù)? 應(yīng)交稅費負數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
你好,有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
您好!凡購進貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯(lián),   借:原材料等    應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)    貸:銀行存款等 如在收到抵扣聯(lián),但沒在收到的月份進行認證的,也應(yīng)作上述收到抵扣聯(lián)時的同樣分錄,同時在備查薄上注明“待認證”字樣。
2016-03-25 13:48:36
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