您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無 問
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問,這個(gè)如何24年暫估成本沒回來發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個(gè)季度開始盈利,應(yīng)繳 問
先彌補(bǔ)虧損,有利潤(rùn)才交個(gè)稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問
若不用支付,可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 答

增值稅專票當(dāng)月認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但當(dāng)月未轉(zhuǎn)出。當(dāng)月申報(bào)表沒有填寫,能否跨月或者跨年填寫呢
答: 你好,最好是當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月納稅申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出,以后月份或者跨年轉(zhuǎn)出,存在繳納滯納金的風(fēng)險(xiǎn),建議發(fā)現(xiàn)后及時(shí)轉(zhuǎn)出
老師好,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下月報(bào)稅在增值稅主表"進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出"填寫嗎?還是選擇不得抵扣???后者不知道在哪里填
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這里
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年2月增值稅發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證沒抵扣,申報(bào)表未填寫,現(xiàn)在4月要報(bào)3月稅了,要抵扣了,要怎么填申報(bào)表?
答: 直接填寫并申報(bào)抵扣處理。

