你好老師,想咨詢一下公司和公司之間借款,借款利息 問
您好,收到利息計入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師您好 公司的開票信息 公司有幾個銀行賬戶 開 問
同學(xué),你好 不是,可以不固定 答
老師,采購合同一般是附在記賬憑證后面還是單獨(dú)留 問
那個是單獨(dú)留存的哈 答
你好,我想知道,怎么把建筑業(yè)一般納稅人的設(shè)置科目 問
是從你的記賬軟件里面導(dǎo)出來嗎? 答
老板買茶葉自己喝計入什么科目,專票可以抵扣嗎? 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 不可以抵扣 答

借:銷售費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500

