
2019年1月代開專票,繳納增值稅稅額了,季度申報增值稅后。附加稅表帶不出城建稅金額,也不讓手動填數(shù),現(xiàn)在代開的還需要繳納城建稅等附加稅嗎
答: 您好,2019年1月代開專票,繳納增值稅稅額了,季度申報增值稅。現(xiàn)在代開的,需要繳納城建稅等附加稅的。只是季度低于30萬元的,免兩個教育費的。
小規(guī)模納稅人申報增值稅時,對于代開專票的城建稅等附加稅,需要填寫在表BJF 里嗎?另外,主表B38,第23行,本期預(yù)繳那欄里,只填寫本季度代開專票的增值稅,不包括城建稅等附加稅吧?
答: 你的附表可以分別截圖過來看看么,第23行,本期預(yù)繳那欄里,只填寫本季度代開專票的增值稅,不包括城建稅等附加稅吧?是的,這個是包括是增值稅,附加稅的這個預(yù)繳附加稅申報表中,你這個填寫你實際繳納增值稅,那個之前交會顯示在預(yù)繳欄次
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已小規(guī)模代開專票,已繳納增值稅和附加稅。1、增值稅有小數(shù)相差報增值稅季度報表的時候是按照發(fā)票金額還是按多繳納0.01的數(shù)填本期已繳納稅款呢?2、由于1月代開專票的時候附加稅中的城建稅沒有減半,申報附加稅就出現(xiàn)負數(shù)了,是按照計稅依據(jù)0申報,還是按照之前代開實際繳納的增值稅來申報呢?
答: 按多繳納0.01的數(shù)填本期已繳納稅款 代開實際繳納的增值稅來申報

