物流公司支付個(gè)人運(yùn)輸費(fèi)用6.8萬(wàn)。在有發(fā)票和沒發(fā) 問
都是一樣的做賬計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),只是沒有發(fā)票不能稅前扣除 答
老師,批發(fā)零售種植土的話會(huì)不會(huì)牽扯到礦產(chǎn)資源稅 問
不是自己開采的不會(huì)的 答
老師好 請(qǐng)問下我們老板名下有個(gè)酒店 然后他把經(jīng) 問
同學(xué),你好 請(qǐng)問那需要把酒店的法人和股東都轉(zhuǎn)讓給這個(gè)經(jīng)營(yíng)管理的人嗎? 不需要的 答
做了以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾 問
你好,這個(gè)不需要另外做平衡。只要有調(diào)整就會(huì)這樣。 答
基本戶收到一筆跨境人民幣,這筆款需要交哪些稅 問
若是出口收入,不用交增值稅 答

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減的借貸方向是什么呀
答: 您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方登記增加 借方登記減少
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額和減免稅額從同一個(gè)方向借方轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方是吧?借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)嗎?
答: 您好,學(xué)員,不是的,是從貸方轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅已交稅,減免稅,出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,銷項(xiàng)稅額抵減,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)債類,為什么余額在借方?
答: 余額在借方,說明增值稅留抵,不用交納增值稅


Or so 追問
2019-04-09 09:01
bamboo老師 解答
2019-04-09 09:07