
行政單位往年的應(yīng)付款,對(duì)方單位不要了,現(xiàn)在如何調(diào)賬做會(huì)計(jì)分錄,貸方可以直接作財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 您好,一般情況下,借:應(yīng)付賬款,貸:其他結(jié)余。貸方也可以直接做財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),但是不規(guī)范。
我單位是財(cái)政全額撥款單位.以前年度收入沒(méi)走其他收入而是走在應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在對(duì)方不要這筆錢(qián)了,直接給我單位,請(qǐng)問(wèn)如何要把這筆賬調(diào)整過(guò)來(lái),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)如何做賬
答: 同學(xué)您好, 借:其他應(yīng)付款 ? 貸:其他收入 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整 ? 貸:其他預(yù)算收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
馬老師您好。請(qǐng)教。我單位事業(yè)單位。2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,按財(cái)政部2018 3號(hào)文件預(yù)算會(huì)計(jì)銜接到非財(cái)政撥款結(jié)余借方,貸資金結(jié)存。今年三月報(bào)銷費(fèi)用10000元。借單位管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)我做借事業(yè)支出、貸非財(cái)政撥款結(jié)余。因銜接時(shí)非財(cái)政撥款結(jié)余借方掛著。對(duì)嗎,不對(duì)應(yīng)如何做。
答: 您好,您這樣操作是不對(duì)的,正確的做法是,2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,預(yù)算會(huì)計(jì)銜接不做處理。今年三月報(bào)銷費(fèi)用10000元。借單位管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。

