
我單位是財政全額撥款單位.以前年度收入沒走其他收入而是走在應付賬款科目,現(xiàn)在對方不要這筆錢了,直接給我單位,請問如何要把這筆賬調(diào)整過來,財務會計和預算會計應如何做賬
答: 同學您好, 借:其他應付款 ? 貸:其他收入 借:財政撥款結轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整 ? 貸:其他預算收入
我們單位是財政全額撥款單位.以前年度收入沒走其他收入而是走在應付賬款科目,如果要把這筆賬調(diào)整過來財務會計和預算會計應如何做賬
答: 你好! 財務會計,做分錄 借:應付賬款 貸:以前年度盈余調(diào)整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沖銷以前年度的會計科目,以前年度科目:借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 現(xiàn)取得實際成本后沖銷原科目:紅字,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款 做正??颇浚阂郧澳甓葥p益調(diào)整 貸:應付賬款 這樣做對嗎?
答: 你好,這樣做是正確的。
現(xiàn)需調(diào)整一筆以前年度的分錄。原分錄:借:工程施工 20萬,貸:應付賬款 20萬?,F(xiàn)在金額要有變動,工程施工20要變?yōu)?3萬,請問怎么用以前年度損益這個科目
老師,您好!財務軟件建賬期初數(shù)據(jù)比如說應收賬款,應付賬款這些科目期初數(shù),我直接應收賬款,應付賬款的二級科目截止2018.11.01以前年度數(shù)據(jù)嗎?
公司以前年度的應收賬款,當時沖賬的記到了應付賬款的科目里?,F(xiàn)在應收賬款上還有錢,現(xiàn)在應該怎么做,以前年度的賬怎么調(diào)

