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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-04-10 11:12

1、借;管理費(fèi)用 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
貸;銀行存款 
2、計(jì)入其他應(yīng)付款是錯(cuò)誤的。

優(yōu)雅的小土豆 追問(wèn)

2019-04-10 11:50

有政策依據(jù)嗎?

方亮老師 解答

2019-04-10 11:50

這是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的。祝您工作愉快!

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你好,最好通過(guò)應(yīng)付職工薪酬走,它屬于職工薪酬范圍
2019-11-21 18:51:51
另外我們跟其他公司借用的員工,工資也由其他工資代開(kāi),這個(gè)我們雙發(fā)簽訂個(gè)協(xié)議再如下做: 1、計(jì)提時(shí):借:生產(chǎn)成本 貸:其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi) 2、發(fā)放時(shí):借:其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款,這個(gè)這樣做可以嗎?要不我們企業(yè)入工資成本這款就太少了,企業(yè)就得多繳稅?謝謝老師!
2017-03-17 10:24:04
給員工該發(fā)放的發(fā)放吧,不需要發(fā)放的計(jì)入未分配利潤(rùn)
2017-03-06 12:05:47
<p>你好,可以這樣處理        <br/></p>
2016-07-30 14:06:05
上述分錄處理正確,分錄處理完全正確。
2020-02-28 09:51:52
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