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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 09:15

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

雪蝶 追問(wèn)

2019-04-11 09:39

年末不是在借方調(diào)整的時(shí)候不是應(yīng)該借調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎

郭老師 解答

2019-04-11 09:53

你要抵扣不是嗎,還是已經(jīng)抵扣了

雪蝶 追問(wèn)

2019-04-11 09:54

沒(méi)有抵扣,在賬上

郭老師 解答

2019-04-11 09:57

沒(méi)有抵扣不做抵扣的分錄

雪蝶 追問(wèn)

2019-04-11 10:05

那應(yīng)該咋做,現(xiàn)在已經(jīng)年末應(yīng)交稅費(fèi)借方余額了

郭老師 解答

2019-04-11 10:10

紅沖了就可以

雪蝶 追問(wèn)

2019-04-11 10:13

是不是今年做借應(yīng)交稅費(fèi)減免負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)不用損益調(diào)整過(guò)度科目了

郭老師 解答

2019-04-11 10:14

金額不大也可以的,

雪蝶 追問(wèn)

2019-04-11 10:15

金額大的話咋做

郭老師 解答

2019-04-11 10:18

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

雪蝶 追問(wèn)

2019-04-11 10:41

謝謝

郭老師 解答

2019-04-11 10:47

不用客氣的,

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借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
2019-04-11 09:15:24
這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
對(duì)的,分錄是正確的
2020-04-19 10:55:53
你好,借方計(jì)入以前年度損益調(diào)整
2017-03-10 11:33:06
你好 一般納稅人月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和損益科目到本年利潤(rùn)的 當(dāng)你有跨年的損益科目需要做在第二年的情況下 就需要走以前年度損益科目
2019-03-06 09:07:22
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