老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司名字改了 工商和稅務(wù)都改好 問(wèn)
那個(gè)沒(méi)事的,都是自己公司的賬戶(hù) 答
老師,批發(fā)零售種植土的話會(huì)不會(huì)牽扯到礦產(chǎn)資源稅 問(wèn)
不是自己開(kāi)采的不會(huì)的 答
@郭老師,個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎,因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問(wèn)
個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅,但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào),不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人,要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個(gè)人那里租的房子 問(wèn)
均可以的。 沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增 答
老師,分公司前期一直從總公司調(diào)撥資金,申報(bào)是總分 問(wèn)
還錢(qián) 不還錢(qián) 借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入 借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款 答

老師好,我想請(qǐng)教一下,我去年購(gòu)進(jìn)稅控盤(pán)借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免貸管理費(fèi)用年末應(yīng)交稅費(fèi)借方余額這個(gè)業(yè)務(wù)我現(xiàn)在應(yīng)該如何做是需轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整吧具體分錄咋做
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2298.87借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整 2298.872借;以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2016年有一筆費(fèi)用為員工購(gòu)買(mǎi)意外保險(xiǎn) 當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票 全額入了費(fèi)用 現(xiàn)在又收到發(fā)票了 那要怎么調(diào)整賬務(wù)呢 是借方:費(fèi)用紅字 貸方:應(yīng)繳稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,還是借方:以前年度損益調(diào)整呢?不是工資呀 是購(gòu)買(mǎi)的意外保險(xiǎn) 當(dāng)時(shí)是直接入的管理費(fèi)用-福利費(fèi)
答: 你好,借方計(jì)入以前年度損益調(diào)整


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2019-04-11 09:39
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2019-04-11 09:53
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2019-04-11 10:47