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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-11 13:26

想確認(rèn)一下,這個房租真實(shí)的數(shù)字到底是應(yīng)該為25萬,還是20萬呢?如果是25萬的話,差的5萬的發(fā)票,何時取得?

@悅悅?? 追問

2019-04-11 16:12

老師,多計提了,老師個體工商戶要不要交購銷合同的印花稅

張艷老師 解答

2019-04-11 17:47

如果多計提的話,那就做反沖分錄就是了。
需要交納購銷合同的印花稅的。

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想確認(rèn)一下,這個房租真實(shí)的數(shù)字到底是應(yīng)該為25萬,還是20萬呢?如果是25萬的話,差的5萬的發(fā)票,何時取得?
2019-04-11 13:26:41
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 如果沒有以前年度損益調(diào)整科目的話 借:利潤分配——未分配利潤 貸方藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款 貸方紅字 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 如果去年虧損的話 不要做應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄
2019-04-10 11:17:22
你好,計提不是用預(yù)計負(fù)債,是用其他應(yīng)付款 跨年了沖銷涉及損益類的科目要用以前年度損益調(diào)整代替
2020-05-13 13:19:24
借其他應(yīng)付款,進(jìn)項(xiàng),30萬貸制造費(fèi)用900-790 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 如果你18年稅前扣除了這么做
2019-12-29 14:01:05
3萬等同于起征點(diǎn)的概念哦 按實(shí)際金額繳納稅
2016-03-07 14:55:30
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