您好老師,我18年計提的房租費(fèi)25萬,發(fā)票19年開進(jìn)來20萬,少了5萬,我18年的分錄做了,借管理費(fèi)用25萬,貸預(yù)付賬款25萬,現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來20萬,就是說我18年多計提了5萬
@悅悅??
于2019-04-11 12:51 發(fā)布 ??607次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2019-04-11 13:26
想確認(rèn)一下,這個房租真實(shí)的數(shù)字到底是應(yīng)該為25萬,還是20萬呢?如果是25萬的話,差的5萬的發(fā)票,何時取得?
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想確認(rèn)一下,這個房租真實(shí)的數(shù)字到底是應(yīng)該為25萬,還是20萬呢?如果是25萬的話,差的5萬的發(fā)票,何時取得?
2019-04-11 13:26:41

您好
借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字
貸:預(yù)付賬款 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
如果沒有以前年度損益調(diào)整科目的話
借:利潤分配——未分配利潤 貸方藍(lán)字
貸:預(yù)付賬款 貸方紅字
借:利潤分配——未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
如果去年虧損的話 不要做應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄
2019-04-10 11:17:22

你好,計提不是用預(yù)計負(fù)債,是用其他應(yīng)付款
跨年了沖銷涉及損益類的科目要用以前年度損益調(diào)整代替
2020-05-13 13:19:24

借其他應(yīng)付款,進(jìn)項(xiàng),30萬貸制造費(fèi)用900-790
借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
如果你18年稅前扣除了這么做
2019-12-29 14:01:05

3萬等同于起征點(diǎn)的概念哦 按實(shí)際金額繳納稅
2016-03-07 14:55:30
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@悅悅?? 追問
2019-04-11 16:12
張艷老師 解答
2019-04-11 17:47