
2月底,單位有一員工辭職,辭職時單位已經(jīng)幫其預(yù)交了3月份的企保,3月份記賬時,將其2月份工資抵扣企保,不足部分又以現(xiàn)金補(bǔ)足,請問我2、3月份怎么做賬務(wù)處理?
答: 2月份,借:成本費(fèi)本:貨應(yīng)付職工薪酬,3月付:借:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)金-:貨:其他應(yīng)付款一社保
2月底,單位有一員工辭職,辭職時單位已經(jīng)幫其預(yù)交了3月份的企保,3月份記賬時,將其2月份工資抵扣企保,不足部分又以現(xiàn)金補(bǔ)足,請問我2、3月份怎么做賬務(wù)處理?
答: 2月底的時候,正常計(jì)提他的工資。借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。單位繳月納3月社保時,該員工的 借:其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 。發(fā)放工資的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 ,庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款。即可
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司為職員宿舍購入了8張床,已記賬,現(xiàn)在一職員用現(xiàn)金向公司買了一張床,我該怎么做賬務(wù)處理
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;管理費(fèi)用等科目

