老師,之前進項稅留抵還有8194.16元,上個月的銷項是19990.59,這個月要交的增值稅是:19990.59-8494.16=11496.43元,請問該如何做分錄體現(xiàn)呢
阿童木
于2019-04-15 13:47 發(fā)布 ??781次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-04-15 13:50
你好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 11496.43
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅11496.43
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你好 ,借銀行貸進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-05-31 15:40:36

你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-19 17:19:05

你好 你需要繳納增值稅的話 需要做結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅核算 貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅 繳納后沖
2019-03-19 17:09:24

那就不用賬務(wù)處理的
2019-05-16 09:04:38

沒認證做應(yīng)交稅費-待認證進項稅額就可以。
2019-01-07 19:47:00
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