上游單位出現(xiàn)問題,我需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅(去年10月份)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊上個月把增值稅交了
既來之,則安之
于2017-08-09 14:26 發(fā)布 ??956次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-08-09 14:37
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
相關(guān)問題討論

你好 ,借銀行貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-05-31 15:40:36

你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-19 17:19:05

你好 你需要繳納增值稅的話 需要做結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅核算 貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅 繳納后沖
2019-03-19 17:09:24

那就不用賬務(wù)處理的
2019-05-16 09:04:38

沒認(rèn)證做應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以。
2019-01-07 19:47:00
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既來之,則安之 追問
2017-08-09 14:40
袁老師 解答
2017-08-09 14:44