
你好。就是我17年的時候。做了一筆暫估,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,然后18年發(fā)票回來了,我該怎么處理上年那個暫估的主營業(yè)務成本的分錄
答: 紅字分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款 在根據(jù)發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費~增值稅~進 貸:應付賬款
我17年的時候。做了一筆暫估,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,然后18年發(fā)票回來了,我該怎么處理上年那個暫估的主營業(yè)務成本的分錄
答: 沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年年底的時候有一筆暫估,我是這樣寫的暫估的時候:借:主營業(yè)務成本-勞務-暫估 貸:應付賬款-暫估年后紅沖 借:應付賬款-暫估 貸:主營業(yè)務成本-勞務-暫估收到票 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款我這年后紅沖和收到票都寫錯了,現(xiàn)在怎么改
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?

