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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-04-17 23:43

紅字分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應付賬款
在根據(jù)發(fā)票
借:以前年度損益調(diào)整
應交稅費~增值稅~進
貸:應付賬款

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紅字分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款 在根據(jù)發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費~增值稅~進 貸:應付賬款
2019-04-17 23:43:56
沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2019-04-18 17:57:14
借應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。借利潤分配,未分配利潤待應付賬款: 第一個是紅沖。 第二個是做發(fā)票。
2024-05-13 10:52:23
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-04-26 11:03:00
你好,可以的,可以這么做的。
2024-05-20 17:03:29
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