- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-18 09:34
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
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你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2019-04-18 09:34:38

進項稅額轉(zhuǎn)出
借:以前年度損益調(diào)整2100
貸:應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整2100
有關(guān)所得稅
借:應(yīng)交稅費—所得稅525
貸:以前年度損益調(diào)整525
銀交滯納金
借:以前年度損益調(diào)整400
貸:銀行存款400
結(jié)轉(zhuǎn)利潤
借:利潤分配—未分配利潤1975
貸:以前年度損益調(diào)整1975
明細結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整2100
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅2100
2019-03-11 15:05:06

比如轉(zhuǎn)出對應(yīng)的是費用科目
借:以前年度使用調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度使用調(diào)整
2018-09-10 11:36:11

原來的分錄是用的哪個科嗎?原來的分錄是用的哪個科目?
2022-01-13 15:07:17

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整
2018-12-22 18:23:02
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2019-04-18 09:37
答疑蘇老師 解答
2019-04-18 09:45