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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-04-18 09:34

你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整

流年 追問

2019-04-18 09:37

不用提盈余公積嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-04-18 09:45

你好 不用計提盈余公積

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你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2019-04-18 09:34:38
進項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整2100 貸:應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整2100 有關(guān)所得稅 借:應(yīng)交稅費—所得稅525 貸:以前年度損益調(diào)整525 銀交滯納金 借:以前年度損益調(diào)整400 貸:銀行存款400 結(jié)轉(zhuǎn)利潤 借:利潤分配—未分配利潤1975 貸:以前年度損益調(diào)整1975 明細結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整2100 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅2100
2019-03-11 15:05:06
比如轉(zhuǎn)出對應(yīng)的是費用科目 借:以前年度使用調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度使用調(diào)整
2018-09-10 11:36:11
原來的分錄是用的哪個科嗎?原來的分錄是用的哪個科目?
2022-01-13 15:07:17
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整
2018-12-22 18:23:02
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