老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

老師,您好!我想問(wèn)一下,我做的內(nèi)賬,確認(rèn)收入是以什么為準(zhǔn),比如收到貨款?開(kāi)具發(fā)票?貨物發(fā)出?還是以鑒定合同為準(zhǔn)呢?,我現(xiàn)在是以開(kāi)具發(fā)票和收到貨款確認(rèn)的收入,老板說(shuō)要以合同為準(zhǔn),我現(xiàn)在不清楚正確的方式是以什么方式確認(rèn)
答: 您好,做內(nèi)賬,收入確認(rèn)的原則與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一樣,如果款項(xiàng)將來(lái)很可能收到,并且能計(jì)量,就確認(rèn)收入。如果合同簽訂,將來(lái)很可能會(huì)收到款,就可以按合同確認(rèn)收入。
老師,請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在確認(rèn)收入以合同為主,我想問(wèn)下我公司已經(jīng)簽訂銷(xiāo)售合同,已收到購(gòu)貨發(fā)票,但是此批貨物未入庫(kù)、未出庫(kù)、未收款、未開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)可以確認(rèn)收入嗎
答: 你好!不可以確認(rèn)收入,實(shí)質(zhì)重于形式
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)的時(shí)間界定為什么時(shí)候,比如我們簽了合同,是以我們企業(yè)開(kāi)出第一張發(fā)票確定收入為準(zhǔn)還是以我們簽合同的時(shí)間為準(zhǔn),還是以我們預(yù)收到貨款為準(zhǔn)?
答: 以產(chǎn)生第一筆收入(至于是否開(kāi)票,是否收款,不管,按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入),這時(shí)籌建期結(jié)束,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期開(kāi)始


夢(mèng)琳軒 追問(wèn)
2019-04-19 16:52
梅老師 解答
2019-04-19 18:56