
請教老師,我公司分期付款購買挖機,五月預(yù)付了13萬的挖機款,七月收到發(fā)票一張專票,那這個月一次性申報增值稅?折舊從這七月開始嗎?攤幾年?分期如何支付?如何做分錄?
答: 你好同學(xué) 同學(xué)你是從得到發(fā)票那個月就可以認(rèn)證抵扣了, 折舊 是按使用年限來的,一般四年就可以了同學(xué) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:銀行存款 其它應(yīng)付款 這樣的情況,
上個月申報增值稅的時候按照未開票收入申報了,也做了賬了,這個月補開了發(fā)票應(yīng)該如何做分錄!
答: 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè),由于是匯率的四舍五入問題,是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報增值稅時,調(diào)整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎?怎樣來做分錄調(diào)整呢?
答: 您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄,借;營業(yè)外支出,貸:主營業(yè)務(wù)收入,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:營業(yè)外收入,正數(shù)。


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2019-04-19 14:36
郭老師 解答
2019-04-19 14:38
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2019-04-19 14:45
郭老師 解答
2019-04-19 14:47