
我們是小規(guī)模公司第四季度開整數(shù)發(fā)票不含稅金額7555.34,增值稅226.66,開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅不含稅金額15468.93,增值稅464.07,這樣紅字負(fù)數(shù)金額比整數(shù)金額大怎么會計分錄
答: 您開具紅字發(fā)票,就是正常做紅字分錄就是了,只是當(dāng)期銷售額為負(fù)數(shù),需要去稅局大廳做申報的。
老師我們是小規(guī)模公司第四季度開整數(shù)發(fā)票不含稅金額7555.34,增值稅226.66,開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅不含稅金額15468.93,增值稅464.07,這樣紅字負(fù)數(shù)金額比整數(shù)金額大怎么會計分錄
答: 負(fù)數(shù)自己能申報嗎?不能的去稅務(wù)局大廳報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是小規(guī)模納稅人,沖紅發(fā)票金額大于開票金額,相當(dāng)于收入和應(yīng)交增值稅全是負(fù)數(shù),這樣月末應(yīng)交增值稅要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅里,分錄怎么做
答: 你好,小規(guī)模納稅人不需要轉(zhuǎn)未交增值稅科目的,平時核算增值稅只要設(shè)置一個簡易征收二級科目就可以的。


rosy clouds 追問
2019-04-22 10:18
張艷老師 解答
2019-04-22 10:38