
最近申報年報的時候,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平,最后發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄導致的,科目余額表中本年利潤余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)分錄做得是,借:未分配利潤 貸:本年利潤,請問到底是哪里出錯了呢?未分配利潤得公式如果錯誤,之前月份是平的,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤就不平了,要怎么檢查是否正確呀?
答: 你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的,這樣不會出現(xiàn)報表不情的,你的差額是這個結(jié)轉(zhuǎn)金額嗎
最近申報年報的時候,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平,最后發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄導致的,科目余額表中本年利潤余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)分錄做得是,借:未分配利潤 貸:本年利潤,請問到底是哪里出錯了呢?
答: 你好,你有把本年利潤的余額數(shù)據(jù)填寫在期末未分配利潤欄次嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做賬今年6月份賬發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初余額不平衡,原因是未分配利潤導致的。去年12月份未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤導致的。如圖所示去年本年利潤借方余額是132202.25元,貸方余額是:70022 00元,但貸方是負數(shù)-62191.25元,請問我的本年利潤如何正確結(jié)轉(zhuǎn)。我后來轉(zhuǎn)回12月份做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),借利潤結(jié)分配62191.25 貸:63291.25當年12月份結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負債表平衡了。到了2020年1月份,期初不平了。
答: 把19年借貸方一共的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)了就可以


刺激戰(zhàn)場 追問
2019-04-23 10:29
辜老師 解答
2019-04-23 10:39
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2019-04-23 11:02
辜老師 解答
2019-04-23 11:45