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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-23 10:35

你科目余額表是平的么,你去看下科目余額表是不是平的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:38

是平的,不過我科目余額表借方是三月發(fā)生額,貸方是三月發(fā)生額加這2000,

肖瀟 追問

2019-04-23 10:39

那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉

maize老師 解答

2019-04-23 10:39

你上期是平的么,那你這個資產(chǎn)負(fù)債表差額是多少

肖瀟 追問

2019-04-23 10:40

就是2000這個數(shù)字

肖瀟 追問

2019-04-23 10:40

平的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:41

因為二月結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額減2000

maize老師 解答

2019-04-23 10:41

那不應(yīng)該啊,你現(xiàn)在不是補上么,你這個結(jié)轉(zhuǎn)損益是軟件做還是手工帳

maize老師 解答

2019-04-23 10:41

那這沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去么,為啥沒識別

肖瀟 追問

2019-04-23 10:41

軟件呀

肖瀟 追問

2019-04-23 10:42

現(xiàn)在還沒結(jié)轉(zhuǎn)掉!還是借方余額2000,

maize老師 解答

2019-04-23 10:42

那你這個結(jié)轉(zhuǎn)損益是點結(jié)轉(zhuǎn)出來么。不能自己做,需要點結(jié)轉(zhuǎn)損益出來這個憑證

肖瀟 追問

2019-04-23 10:43

因為資產(chǎn)負(fù)債表不平所以3月沒結(jié)!急著出報表時間來不急

maize老師 解答

2019-04-23 10:43

你重新結(jié)轉(zhuǎn)損益啊,重新結(jié)賬就平了啊

maize老師 解答

2019-04-23 10:44

做的是借本年利潤:2000貸管理費用2000這個不能手工做,這個需要軟件做這個

maize老師 解答

2019-04-23 10:44

你要是手工輸入那個系統(tǒng)識別不了

肖瀟 追問

2019-04-23 10:51

我一直是手工結(jié)轉(zhuǎn)

肖瀟 追問

2019-04-23 10:51

直接輸入的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:52

跟系統(tǒng)沒關(guān)系

maize老師 解答

2019-04-23 10:53

需要軟件做才可以,不能手工去結(jié)轉(zhuǎn)你不平證明你那個系統(tǒng)沒取到你結(jié)轉(zhuǎn)這個數(shù)字啊

肖瀟 追問

2019-04-23 10:53

我跟你說了我錄憑證是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)是手工錄的憑證結(jié)轉(zhuǎn)的

肖瀟 追問

2019-04-23 10:55

每月結(jié)轉(zhuǎn)都是平的!跟系統(tǒng)沒關(guān)系

肖瀟 追問

2019-04-23 10:55

那我就是手工賬,那這筆管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-04-23 10:55

借本年利潤:2000貸管理費用2000你先回復(fù)我。你這個是咋做的,是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)么,那你的那個資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有-2000么

肖瀟 追問

2019-04-23 10:56

我不是說了嗎還沒做一直放著

maize老師 解答

2019-04-23 10:57

需要做啊,你結(jié)轉(zhuǎn)損益才會平啊,你不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)有-2000,所有者權(quán)益沒有-2000啊

肖瀟 追問

2019-04-23 10:57

就是這樣做資產(chǎn)負(fù)債表時不平衡所以沒做呀

maize老師 解答

2019-04-23 10:57

你截圖你科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表吧

肖瀟 追問

2019-04-23 10:57

我就是問應(yīng)該怎么去做暈

肖瀟 追問

2019-04-23 10:58

真費勁

maize老師 解答

2019-04-23 10:58

你是問你財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益咋做么,你用的啥財務(wù)軟件,你截圖吧,

肖瀟 追問

2019-04-23 10:58

這樣溝通問題解決不了不說還耽誤時間

maize老師 解答

2019-04-23 11:00

借本年利潤:2000貸管理費用2000你這個結(jié)轉(zhuǎn)掉了啊,所以我才叫你截圖,你不截圖不知道你系統(tǒng)到底取到數(shù)字么

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相關(guān)問題討論
以負(fù)數(shù)填入未分配利潤項目里面。
2018-07-07 17:56:35
要是想以后攤銷的話,應(yīng)該計入長期待攤費用--開辦費科目
2018-01-10 16:32:00
填借方,如果不虧損掛長期待攤費用
2017-05-27 17:31:06
你當(dāng)時這筆業(yè)務(wù)是怎么賬務(wù)處理 的
2019-11-04 15:16:28
影響的,管理費用是損益科目啊
2017-12-18 16:25:56
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