亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-23 22:00

現在不用填寫2019年的年度報告

隱形的黃豆 追問

2019-04-23 22:12

2018年度的年度報告    我這個營業(yè)執(zhí)照是17年辦的  2019年之前一直都是季度申報 后來讓工作人員弄成一年填一次年度報告就行了   剛才我在網上申報的時候稅費認定時間就成了2019年1月1號了             之前沒開過票都是零申報的

江老師 解答

2019-04-23 22:14

你這個就是2019年1月辦理稅務局的稅種認定,就是不存在2018年的年報。從2019年2月開始報2019年1月期間的稅款。屬于個體戶或個人獨資企業(yè),報生產經營所得的個稅,小規(guī)模納稅人,季度申報處理

隱形的黃豆 追問

2019-04-23 22:18

老師  那現在每個季度都要申報一次嗎

江老師 解答

2019-04-23 22:22

這個是需要每個季度申報一次的。增值稅及增值稅的附加稅、以及生產經營所得的個稅按季度進行申報。

對于上述的稅種認定,還少一個按月申報工資薪金的個稅。

隱形的黃豆 追問

2019-04-23 22:22

好的  謝謝老師

江老師 解答

2019-04-23 22:23

有不明白的問題再咨詢

上傳圖片 ?
相關問題討論
現在不用填寫2019年的年度報告
2019-04-23 22:00:43
這樣就行了,不用管他
2019-12-12 14:42:36
同學你好 這個看你們減免的時間
2021-06-02 15:30:14
你好同學 你要填什么,沒有長期的選項嗎
2022-02-25 10:48:07
您好,您指的是什么備案?。?/div>
2017-04-17 21:48:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...