
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額,進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
你好,進項稅額起期初有留低,現(xiàn)在需要進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄,本月有銷項稅月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 不能抵扣的嗎 開了負數(shù)還是啥
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?因為稅務(wù)要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,謝謝
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

